Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

৩নং তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ।

এক নজরে বাজেটঃ ২০১৬-২০১৭  

 

ক্রমিক নং

বিবরন

ইউপির নিজস্ব

অন্যান্য

মোট

০১

প্রারম্ভিক স্থিতি

৭০,০০০

০০

৭০,০০০

০২

রাজস্ব আয়

৮,৫২,০০০

৬,০৫,৫০৮

১৪,৫৭,৫০৮

০৩

সরকারী উন্নয়ন অনুদান

০০

৯৯,৬০,৫৮৩

৯৯,৬০,৫৮৩

 

 মোট প্রাপ্তি

৯,২২,০০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,৮৮,০৯১

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যয়

 

 

 

 

০১

রাজস্ব  ব্যয়

৫,৫৮,৩০০

৬,০৫,৫০৮

১১,৬৩,৮০৮

০২

উন্নয়ন ব্যয়

২,৯০,০০০

৯৯,৬০,৫৮৩

১,০২,৫০,৫৮৩

 

মোট ব্যয়

৮,৪৮,৩০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,১৪,৩৯১

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সমাপনি  স্থিতি

 

 

 

 

০১

ক্যাশ

০০

০০

০০

০২

ব্যাংক

৭৩,৭০০

০০

৭৩,৭০০

 

মোট সমাপনি স্থিতি

৭৩,৭০০

০০

৭৩,৭০০

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সচিব

 

 

 

 

চেয়ারম্যান

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

পাতা- ০২/০৬

 

 

ইউপির বার্ষিক বাজেট

 

৩নং তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ১ ৬৪ ৮৬ ৯৪) উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ।

অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

(২০১৪-২০১৫)

পূর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

(২০১৩-২০১৪)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

        ১

প্রারম্ভিক জেরঃ

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

০০

০০

০০

০০

০০

ব্যাংকে জমা

৭০,০০০

০০

৭০,০০০

৪১,৮৭৭

৯০,৯৮৮.৪৩

মোট প্রারম্ভিক জের

৭০,০০০

০০

৭০,০০০

৪১,৮৭৭

৯০,৯৮৮.৪৩

প্রাপ্তিঃ

 

 

 

 

 

ক। নিজস্ব উৎসঃ

 

 

 

 

 

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

 

 

 

 

 

১। বসত বাড়ির বাৎসরিক মূল্যের উপর কর হাল ও বকেয়া

৪,২০,০০০

০০

৪,২০,০০০

৪,১০,০০০

৫,২১,৪০১

২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর

৪২,০০০

০০

৪২,০০০

৪২,০০০

১৯,৭৫০

৩।  বিনোদন কর

০০

০০

০০

০০

০০

ক। সিনেমার উপর কর

০০

০০

০০

০০

০০

খ। যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য বিনোদন মূলক অনুষ্ঠানের উপর কর

০০

০০

০০

০০

০০

 ৪। অন্যান্য করঃ

০০

০০

০০

০০

০০

ক।পশু জবাই ফি

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

খ। গ্রাম আদালত ফিস ও জরিমানা

৫,০০০

০০

৫,০০০

৮,০০০

০০

গ। জন্ম নিবন্ধন ফি/সনদ

৩৫,০০০

০০

৩৫,০০০

৩০,০০০

০০

ঘ। মরা বনজ গাছ নিলাম ডাকের অর্থ

২০,০০০

০০

২০,০০০

২০,০০০

০০

ঙ। বিবিধঃ

৪০,০০০

০০

৪০,০০০

৪০,০০০

১১,২৮৫

(চ) ওয়ারেশন সনদ ফিস

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

৫।পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিসঃ

০০

০০

০০

০০

০০

৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

০০

০০

০০

০০

০০

ক। খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

৪৮,০০০

০০

৪৮,০০০

৪৮,০০০

৪৬,৬০০

খ। জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

৯০,০০০

০০

৯০,০০০

৯০,০০০

০০

গ। হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি

১,১০,০০০

০০

১,১০,০০০

১,০০,০০০

১৫,০৩৮.৪৩

৭। মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফি

৮,০০০

০০

৮,০০০

৮,০০০

০০

৮। সম্পত্তি হতে আয়ঃ

১৪,০০০

০০

১৪,০০০

১৪,০০০

০০

খ। সরকারী সুত্রে অনুদানঃ

০০

০০

০০

০০

০০

১। উন্নয়ন খাতঃ

০০

(ক) কৃষিঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালীঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(গ) রাস্তা নির্মান/মেরামতঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(ঘ)কাবিটা/কাবিখা, টিআর

০০

২১,০০,০০০

২১,০০,০০০

২০,০০,০০০

০০

(ঙ) এডিপি

০০

১২,০০,০০০

১২,০০,০০০

১০,০০,০০০

০০

(চ) গৃহ নির্মান/মেরামতঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(ছ) সরকারী থেকেবরাদ্ধ ( এলজিএসপি)ঃ

০০

১৬,০০,০০০

১৬,০০,০০০

১৪,০০,০০০

০০

(জ) ডাসকোর  অনুদান( পানি সরবরাহ, পায়খানা  স্থাপন ও ইউপির প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি)

০০

৩২,৬৯,৪২৮

৩২,৬৯,৪২৮

২৪,৮৩,৪৭৭

০০

(ঝ) অংশীদারিত্ব চাঁদা (ঁজনগণ+ইউপি)

০০

৮,৯১,১৫৫

৮,৯১,১৫৫

২,৩৫,৮৪৮

০০

(ঞ) অন্যান্যঃ (দক্ষতা ও কর্মতৎপরতা)ঃ

০০

৪,০০,০০০

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

০০

আয় উপমোটঃ

৮,৫২,০০০

৯৪,৬০,৫৮৩

১,০৩,১২,৫৮৩

৮২,৪৯,৩২৫

৬,১৪,০৭৪.৪৩

 

পাতা- ০৩/০৬

 

 আয় জেরঃ           

৮,৫২,০০০

৯৪,৬০,৫৮৩

১,০৩,১২,৫৮৩

৮২,৪৯,৩২৫

৬,১৪,০৭৪.৪৩

২। সংস্থাপনঃ

০০

(ক) চেয়ারম্যানের সম্মানী (ভাতা)

০০

১৮,৯০০

১৮,৯০০

১৮,৯০০

১,৫৫,৭০০

(খ) সদস্যদের  সম্মানী (ভাতা)ঃ

০০

১,৩৬,৮০০

১,৩৬,৮০০

১,৩৬,৮০০

(গ) সচিবের বেতন-ভাতাঃ

০০

১,০৮,৯০৬

১,০৮,৯০৬

১,০১,৬১০

১,৬৩,১০৭

(ঘ) গ্রাম পুলিশের বেতন-ভাতাঃ

০০

১,৫৬,০০০

১,৫৬,০০০

১,৫৬,০০০

০০

 

০০

৩। অন্যান্যঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(ক) ভুমি হস্তান্তরকর (১%)ঃ

০০

৫,০০,০০০

৫,০০,০০০

৪,৫০,০০০

৩,১৭,৯৬৪

(খ) স্থানীয় সরকার সুত্রেঃ

০০

০০

০০

০০

০০

১। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত হাট-বাজার ইজারা বাবদঃ

০০

১৫,৮০০

১৫,৮০০

১৫,৮০০

০০

(ধ) ইউপি তহবিলেঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(ন) সচিব ও গ্রাম পুলশের ইউপি অংশের বেতন বাবদ কর্তনঃ

০০

১,৪৯,১০২

১,৪৯,১০২

১,৪৬,৬৭০

০০

২। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত খেয়া ঘাট ইজারা বাবদঃ

০০

২০,০০০

২০,০০০

২০,০০০

০০

২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকাঃ

০০

০০

০০

০০

০০

৩। অন্যান্যঃ

০০

০০

০০

০০

০০

 

 

 

 

 

 

মোট আয়ঃ

৮,৫২,০০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,১৮,০৯১

৯২,৯৫,১০৫

১২,৫০,৮৪৫.৪৩

গত বৎসরের জের (আগত তহবিল)ঃ

৭০,০০০

৭০,০০০

৪১,৮৭৭

৯০,৯৮৮.৪৩

সর্ব মোটঃ

৯,২২,০০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,৮৮,০৯১

৯৩,৩৬,৯৮২

১৩,৪১,৮৩৩.৮৬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

পাতা- ০৪/০৬

 

 

 

ইউপির বার্ষিক বাজেট

 

৩নং তিলনা ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিডি আইডি ১ ৬৪ ৮৬ ৯৪) উপজেলাঃ সাপাহার, জেলাঃ নওগাঁ।

অর্থ বছরঃ ২০১৫-২০১৬

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) ২০১৫-২০১৬

চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা)

(২০১৪-২০১৫)

পূর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা)

(২০১৩-২০১৪)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

(ক) রাজস্বঃ

 

 

 

 

 

১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ

 

 

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানীঃ

 

 

 

 

 

(১) চেয়ারম্যানের সম্মানীঃ

২৩,১০০

১৮,৯০০

৪২,০০০

   ৪২,০০০

৪,৫১,৭৫০

(২) সদস্যদের সম্মানীঃ

১,৫১,২০০

১,৩৬,৮০০

২,৮৮,০০০

২,৮৮,০০০

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(১) সচিবের বেতন ও ভাতাঃ

০০

১,৪৫,২০৮

১,৪৫,২০৮

১,৩৫,৪৮০

১,৬৩,১০৭

(২) গ্রাম পুলিশেরবেতন ও ভাতা

০০

২,৬৮,৮০০

২,৬৮,৮০০

২,৬৮,৮০০

উপজেলায় প্রদান

(গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় (আদায় কমিশন)ঃ

৮৪,০০০

০০

৮৪,০০০

৭৮,০০০

১,০২,৮৯৬

(ঘ) আনুষাঙ্গিকঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(১)  ষ্টেশনারী ও প্রিন্টিং ব্যয়ঃ

২০,০০০

০০

২০,০০০

২০,০০০

২০,০৯৮

(২)  বিবিধঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(১) অফিস রক্ষনাবেক্ষন ব্যয়ঃ

১৫,০০০

০০

১৫,০০০

১০,০০০

২১,০৩৮

(২) আপ্যায়ন ও বিভিন্ন মিটিং এর ব্যয়

৩৫,০০০

০০

৩৫,০০০

৩৫,০০০

৯,৩৭৪

(৩) বিদ্যুৎ বিল, বিদ্যুৎ সংক্রামত্ম অন্যান্য ও জেনারেটরঃ

২৮,০০০

০০

২৮,০০০

২৮,০০০

২০,৫০৯

(৪) টেলিফোন ও মোবাইল ব্যয়ঃ

৫,০০০

০০

৫,০০০

১০,০০০

৩,০০০

(৫) টেলিভিশন খরচ ও ডিশ বিল

৪,০০০

০০

৪,০০০

৪,০০০

১,৭০০

(৬) কম্পিউটারের কাগজ-কালি কম্পিউটার অপারেটর/অফিস সহকারীর বেতনঃ

১৮,০০০

০০

১৮,০০০

১৮,০০০

০০

(৭) পানি বিলঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(৮) প্রচার বিলঃ

৫,০০০

০০

৫,০০০

৫,০০০

০০

(৯) সংবাদপত্রঃ

৪,০০০

০০

৪,০০০

৪,০০০

৩,১৬০

(১০) চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেলের জ্বালানী ও মেরামতঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

৮,৪০০

(১১) ভ্রমনভাতাঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(১২) ঝাড়ুদারের বেতনঃ

৬,০০০

০০

৬,০০০

৬,০০০

৩,৬০০

(১৩)  জাতীয় দিবস খরচ(বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কুশল বিনিময় ও পুরূষ্কার সামগ্রী বিতরনঃ

২০,০০০

০০

২০,০০০

২০,০০০

 

(১৪)  ক্রীড়া ও সংস্কৃতিঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

৩,০০০

(১৫)  আর্থিক অনুদানঃ

১৫,০০০

০০

১৫,০০০

২০,০০০

১,৪০০

(১৬)  ধর্মীয় অনুষ্টানঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(১৭)উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা্

১৫,০০০

০০

১৫,০০০

১৫,০০০

০০

(১৮)  আসবাবপত্রঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(১৯)  জন্ম নিবন্ধন খরচঃ

২৫,০০০

০০

২৫,০০০

৩০,০০০

১০,৩৭২

ব্যয় উপমোটঃ

৫,৪৩,৩০০

৫,৬৯,৭০৮

১১,১৩,০০৮

১১,০৭,২৮০

৮,২৩,৪০৪

 

 

 

 

 

 
 

পাতা- ০৫/০৬

 

 

 

জেরঃ

৫,৪৩,৩০০

৫,৬৯,৭০৮

১১,১৩,০০৮

১১,০৭,২৮০

৮,২৩,৪০৪

(খ) উন্নয়ন

 

১। পূর্তকাজঃ

 

(ক) কৃষি প্রকল্পঃ

২০,০০০

৬৫,৮০০

৮৫,৮০০

৭০,৮০০

০০

(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী (পরিবার পরিকল্পনা/কমিউনিটি ক্লিনিকে সহায়তা দান ) ঃ

৩০,০০০

২,৮০,০০০

৩,১০,০০০

২,১০,০০০

৩,৩৬০

(গ) রাস্তvনির্মান/মেরামতঃ

১,২০,০০০

১১,০০,০০০

১২,২০,০০০

১২,৬০,০০০

৯,৫২০

(ঘ) কাবিটা/কাবিখা, টি আর প্রকল্প বাসত্মবায়ন

             ০০

২১,০০,০০০

২১,০০,০০০

২০,০০,০০০

-

(ঙ) এডিপি প্রকল্প বাসত্মবায়ন

০০

১২,০০,০০০

১২,০০,০০০

১০,০০,০০০

-

(চ) গৃহ নির্মান/মেরামতঃ

১৫,০০০

৬০,০০০

৭৫,০০০

৭৫,০০০

০০

(ছ) শিক্ষাঃ

৩৫,০০০

২,০০,০০০

২,৩৫,০০০

১,১০,০০০

৩,০০০

(জ) বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যাঃ

১০,০০০

০০

১০,০০০

১০,০০০

০০

(ঝ)  খেলা ধুলা

২০,০০০

৭০,০০০

৯০,০০০

৭০,০০০

০০

(ঞ)ডাসকো ( পানি সরবরাহ, পায়খানা স্থাপন ও ইউপির প্রশাসনিক ব্যয়)

০০

৪১,৬০,৫৮৩

৪১,৬০,৫৮৩

২৭,১৯,৩২৫

০০

(ট) আন্যান্যঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(১) রিং কুপ ও নলকুপ স্থাপন ও মেরামত

৩০,০০০

২,০০,০০০

২,৩০,০০০

২,০৫,০০০

০০

(২) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত হাট বাজার রাজস্ব খাতের অর্থ দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূরক কাজ বাসত্মবায়নঃ

০০

০০

০০

০০

০০

(৩) ভূমি হস্তান্তর করের ১% অর্থ দ্বারা বিভিন্ন উন্নয়নমূরক কাজ বাস্তবায়নঃ

০০

০০

০০

০০

৩১৭০০০

(৪) দক্ষতা ও কর্মতৎপরতাঃ

০০

৪,০০,০০০

৪,০০,০০০

৩,০০,০০০

০০

(৫) তথ্য ও সেবা কেন্দ্র সামগ্রী ক্রয় ব্যয়ঃ

০০

৫০,০০০

৫০,০০০

৫০,০০০

৩,০০০

(৬) মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা

০০

৩০,০০০

৩০,০০০

৩০,০০০

০০

গ) অন্যান্যঃ

 

(১) নিরীক্ষা ব্যয়ঃ

১২,০০০

০০

১২,০০০

১২,০০০

০০

(২) মানব সম্পদ উন্নয়ন

১০,০০০

৮০,০০০

৯০,০০০

৭০,০০০

০০

(৩) অন্যান্যঃ

০০

০০

০০

০০

৬৪,৭৩৯

(৪) ব্যাংক চার্জঃ

৩,০০০

০০

৩,০০০

৩,০০০

১,১৫০

মোট ব্যয়ঃ

৮,৪৮,৩০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,১৪,৩৯১

৯৩,০২,৪০৫

১২,২৫,১৭৩

উদ্বৃত্ত তহবিলঃ

৭৩,৭০০

০০

৭৩,৭০০

৩৪,৫৭৭

১,১৬,৬৬০.৮৬

সর্ব মোটঃ

৯,২২,০০০

১,০৫,৬৬,০৯১

১,১৪,৮৮,০৯১

৯৩৩৬৯৮২

১৩,৪১,৮৩৩.৮৬

 

 

খসড়া বাজেট প্রণয়নের  তারিখঃ ০৯/০৪/২০১৫ ইং

 

 

 

সেক্রেটারীর স্বাক্ষর

ইউপি সদস্যগনের স্বাক্ষর

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

৭।

৮।

৯।

১০।

১১।

১২।

 

 

 

পাতা- ০৬/০৬

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর